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廣西機械工業研究院有限責任公司2025年單位預算公開

更新時間:2025-02-14 09:37:41點擊次數:388次作者:gxjyy

廣西機械工業研究院有限責任公司

2025年單位預算


目  錄

第一部分:廣西機械工業研究院有限責任公司概況

第二部分:廣西機械工業研究院有限責任公司2025年單位預算情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西機械工業研究院有限責任公司2025年單位預算公開報表



第一部分:廣西機械工業研究院有限責任公司概況

一、單位主要職能

廣西機械工業研究院有限責任公司(以下簡稱“機械院”)成立于1964年5月6日,是廣西交通投資集團有限公司(以下簡稱交投集團)全資二級子公司,注冊資金3億元,下設2個中心、7家子公司。機械院獲認定為國家高新技術企業、國家知識產權優勢企業,連續四年進入“廣西高新技術企業百強”榜單。1964年,機械院的前身廣西機械工業研究所成立,歸口自治區機械廳管理,同年實現自收自支。2001年,更名為廣西機械工業研究院,從事業型科研機構轉制為國有科技型企業。2006年,劃歸自治區國資委管理。2016年,加入廣西鐵路投資集團有限公司。2018年,并入廣西交通投資集團有限公司。2019年,完成公司制改制,更名為廣西機械工業研究院有限責任公司,柳州大錳機電設備制造有限公司(現更名為廣西柳州格瑞米智能裝備制造有限公司)劃入機械院。2021年,機械院與廣西智能交通科技有限公司整體合并。

主要職能如下:

(一)建設工程施工;建筑勞務分包;路基路面養護作業;公路管理與養護;

(二)專用設備制造(不含許可類專業設備制造);工業機器人制造;特殊作業機器人制造;工業自動控制系統裝置制造;包裝專用設備銷售;交通安全、管制專用設備制造;

(三)工業設計服務;工業工程設計服務;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);專業設計服務;

(四)工程和技術研究和試驗發展;物聯網應用服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;會議及展覽服務;信息技術咨詢服務;

(五)建筑物清潔服務;裝卸搬運;包裝服務;園林綠化工程施工;機械設備研發;

(六)電子產品銷售;新材料技術研發;貨物進出口;新能源汽車換電設施銷售;新能源汽車電附件銷售;儲能技術服務。

二、機構設置情況

(一)機械院本部設置總工程師辦公室、辦公室、黨群人事部/宣傳部、財務部、生產管理部、法律審計部、經營管理部、市場開發部、安全管理部10個部門;設置研發中心、智造中心兩個中心;

(二)機械院下設有7家子公司,廣西智能交通科技有限公司廣西智投機電工程有限公司廣西票通網絡科技有限公司廣西交通一卡通有限公司廣西遠邁國際商貿有限責任公司廣西柳州格瑞米智能裝備制造有限公司廣東盈宇盛建設有限公司

機械院現有財政退休人員65人,其中鎮南關2人。參與部門預算人員為退休人65人。


第二部分:廣西機械工業研究院有限責任公司2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

機械院總收入102.55萬元,總支出102.55萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入與上年持平,主要原因是退休人員數量與補助標準無變化。總支出與上年持平,主要原因是退休人員數量與補助標準無變化。

二、單位預算收入總體情況說明

機械院總收入102.55萬元,與上年持平,主要原因是退休人員數量與補助標準無變化。單位收入主要包括:一般公共預算收入102.55萬元占預算收入100%

三、單位預算支出總體情況說明

機械院總支出102.55萬元,與上年持平,主要原因是退休人員數量與補助標準無變化。單位支出主要包括:基本支出102.55萬元占預算支出100%,項目支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

機械院2025年無政府性基金預算。

五、國有資本經營預算支出情況說明

機械院2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

機械院2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,同口徑與2024年持平,具體如下:

(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,與上年持平。

(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元,與上年持平,其中:

公務用車購置費2025年預算安排0萬元,與上年持平;

公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元,與上年持平。

(三)公務接待費2025年預算安排0萬元,與上年持平。

七、事業單位運行經費安排情況說明

機械院2025年無事業單位運行經費安排。

八、政府采購預算安排情況說明

機械院2025年政府采購預算總金額0萬元。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元

九、國有資產占用情況說明

機械院2025年無國有資產占用相關情況。

十、預算績效目標情況說明

機械院2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區本級項目0個,預算資金0萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。

(二)重點項目預算績效目標說明。

機械院2025年無項目支出預算。


第三部分:名詞解釋

一、收入科目

一般公共預算撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


第四部分:廣西機械工業研究院有限責任公司2025年單位預算公開報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、自治區本級項目績效目標公開表

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

上述報表詳見附件:

附件:廣西機械工業研究院有限責任公司2025年單位預算公開報表.xls